Domina la Tributación en Colombia y Aumenta tu Potencial Profesional
Conoce nuestro Diplomado en Impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales
¿Qué es un Diplomado?
Un diplomado es un curso especializado diseñado para actualizar conocimientos en un área específica. No otorga un título académico, pero sí una certificación que mejora tu perfil profesional.
Los diplomados son programas de actualización en el marco de la Educación No Formal. Estos se caracterizan por ser cursos cortos o de mediana duración que certifican a sus estudiantes en habilidades y conocimientos específicos (Concepto del ICFES)
Objetivo General
Nuestro Diplomado en Impuestos no otorga un grado académico, es un programa que busca formar y actualizar a los participantes de manera conceptual y práctica en la aplicación de normas dirigidas a las diferentes áreas de Impuestos, de modo que le permitan la correcta elaboración de las diferentes declaraciones, una adecuada planeación y determinación de los impuestos.
Perfil
Profesionales de la Contaduría Pública, Derecho, Administradores de Empresas, Economistas, carreras afines y estudiantes de los dos últimos semestres de pregrado que deseen afianzar sus conocimientos en el Régimen Tributario Colombiano.
Metodología
Es un programa con clases magistrales que podrán ser ofrecidas de manera presencial en la ciudad de Cali o Virtual (en vivo) por la Plataforma Zoom. Se procurará por un trabajo integrado entre expositor y asistentes de tal forma que se logre obtener el mayor provecho en torno a los conceptos trabajados durante el Programa. Su desarrollo será la combinación de exposiciones magistrales, talleres de aplicación, foros, conversatorios, elaboración de formularios y casos prácticos.




Módulo 1: Impuestos Municipales y Departamentales
Objetivo: Entender los impuestos aplicables a nivel local y departamental.
Aspectos generales
Impuestos Departamentales
Impuestos Municipales
Retención en la Fuente
Módulo 2: Impuestos sobre las Ventas (IVA)
Objetivo: Comprender la estructura del IVA en Colombia.
La Obligacion tributaria
Principios Básicos del Impuesto a las Ventas
Clasificación de los Bienes Hechos Generadores
Causación del Impuesto
Base Gravable
Tarifas
Determinación del Impuesto a cargo
Responsables de IVA
No Responsables de IVA
Facturación
Agentes Retenedores de IVA
Sanciones relacionadas con el Impuesto a las Ventas
Saldos a Favor - Devolución - Compensación e Imputación
Impuesto al Consumo
Taller Práctico
Módulo 3: Impuesto de Renta y Complementarios I
Objetivo: Aplicar correctamente el impuesto de renta en personas naturales y jurídicas.
Marco Conceptual
Sujetos Pasivos
Contribuyentes declarantes y no declarantes
Clasificación de los Ingresos
Ganancias Ocasionales
Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional
Impuesto al Patrimonio
Rentas Brutas Especiales
Distribución de Utilidades a Socios y Accionistas
Taller Práctico
Módulo 4: Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)
Objetivo: Conocer el régimen tributario especial de las ESAL.
Marco Conceptual / Sujetos Pasivos del Impuesto
Contribuyentes y No Contribuyentes del Impuesto
Clasificación de las ESAL
Contribuyentes con Régimen Tributario Especial obligadas a presentar declaración de Renta y Complementarios
Entidades no Contribuyentes obligadas a presentar
declaración de Ingresos y Patrimonio
Entidades no contribuyentes, no declarantes de
Renta ni Ingresos y patrimonio
Obligaciones fiscales de las ESAL
Ingresos
Egresos procedentes y no procedentes
Determinación del beneficio neto o excedente fiscal
Compensación de pérdidas fiscales
Pagos a favor de asociados o miembros de la entidad
Exención del beneficio neto para las ESAL y el sector solidario
Módulo 5: Impuesto de Renta y Complementarios II
Objetivo: Profundizar en la determinación del impuesto de renta.
Costo - Inventario
Gastos Generales
Deducciones y Gastos no deducibles
Requisitos para la aceptación de costos y deducciones
Rentas liquidas especiales
Compensación de Perdidas Fiscales de Sociedades y exceso de Renta Presuntiva sobre la Renta Liquida Ordinaria
Rentas Liquidas Gravables por Activos Omitidos o Pasivos Inexistentes
Renta Presuntiva
Rentas Exentas
Descuentos Tributarios y Limite de los Descuentos Tributarios
Anticipo Impuesto de Renta
Módulo 6: Retención en la Fuente
Objetivo: Aprender a aplicar correctamente la retención en la fuente.
Retención en la Fuente en el Impuesto de Renta
Auto Retención del Impuesto sobre La Renta
Taller Práctico
Impuesto al patrimonio y normalización
Régimen Simple de tributación
Módulo 7: Procedimiento Tributario
Objetivo: Conocer los procedimientos formales en materia tributaria.
Necesidad y Finalidad del Procedimiento Tributario
Actuación y Representación
Declaraciones Tributarias
Otros Deberes Formales
Régimen de Sanciones
Determinación del Tributo
Requerimientos y Liquidaciones
Impugnación
Revocatoria Directa
Demandas (Contencioso Administrativo)
Notificaciones y Términos
Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad
Taller Final
Módulo 8: Auditoría Tributaria
Objetivo: Aplicar auditoría y control en procesos tributarios.
Naturaleza de la Auditoria Tributaria
Definición de Auditoria Tributaria
Objetivos
Beneficios
Investigación y Evaluación de la Información
Papeles de Trabajo
Informes
Auditoria Declaración de Retención en la Fuente (Caso Práctico)
Auditoria Declaración de IVA (Caso Práctico)
Auditoria Declaración de Renta (Caso Práctico)
Naturaleza de la Planeación Fiscal
Aspectos Contables al Cierre del Ejercicio
Contenido del Diplomado
Incluye 4 Masterclass / Sin Costo


MASTERCLASS 1
Seminario de Actualización y/o Reforma Tributaria
MASTERCLASS 2
Presentación de Información Exógena En Medios Magnéticos Para La DIAN
MASTERCLASS 3
Taller Elaboración Declaración Renta de Personas Jurídicas
MASTERCLASS 4
Taller Elaboración Declaración Renta de Personas Naturales
Modalidad: Los bonos de regalo se facilitaran de manera Virtual en Vivo por Zoom o Pregrabados
Condiciones: Es obligatorio estar al día en los pagos para acceder a estos bonos de regalo
Información General
Modalidad: Virtual en Vivo por Zoom
Duración: 8 Módulos / 7 Meses Aproximadamente
Metodología:
Ingreso a nuestra Plataforma Académica
Material en PDF
Bono de Regalo: 4 Masterclass
Libro Digital de Actualización Tributaria
Certificado de Asistencia Digital
Inversión: $3.570.000 COP
Forma de Pago en Cuotas. Para iniciar debe cancelar $1.071.000. El saldo se podrá cancelar en 3 cuotas con una financiación de plazo del 2.5% y el interés moratorio de Ley


Diplomado en Impuestos 2025
Te mereces esta inversión
Te mereces crecer
Te mereces ser exitoso
Separa Tu Cupo
Es la mejor manera de crecer como profesional y destacarte


Es la mejor manera de adquirir un valor agregado que se traduzca en comenzar a ganar más dinero
No lo dejes para después, comienza hoy…
Equipo de Docentes
El diplomado es dirigido por un grupo de expertos en tributación, con amplia trayectoria en el sector público y privado, así como en la enseñanza universitaria.
Jaime Ortega Arango


Contador Público, Especialista en Impuestos.
Exfuncionario de la DIAN seccional Cali.
Más de 40 años de experiencia como docente en distintas universidades.
Socio Gerente de las empresas del Grupo Nestoro en Cali.
Asesor y revisor fiscal de empresas nacionales.
Diego Fernando López Cardona
Contador Público, Abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali.
Especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Bolivariana de Medellín.
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre.
Especialista en Gerencia Tributaria.
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales.
Contador Público de la USC.
Gerente de Asesoría y Consultoría en Néstor Toro Parra & Asociados SAS.
Diplomado en Impuestos y Revisoría Fiscal.
Auditor y consultor tributario.
Diego Fernando Toro Reyes








Contador Público, Especialista en Gerencia Tributaria y Auditoría de Impuestos.
Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Libre de Cali.
Docente universitario y asesor en áreas financiera, administrativa, tributaria y de revisoría fiscal.
Néstor Toro Parra
Henry Martínez Beltrán
Contador Público, Especialista en Gerencia Tributaria y Auditoría de Impuestos.
Magíster en Administración Estratégica del Control Interno.
Experiencia en auditoría fiscal y financiera.


Abogado con especialización en Derecho Comercial, Tributario y máster en Estudios Fiscales.
Más de 5 años en cargos directivos en derecho laboral y tributario, tanto en el sector público como privado.
Profesor universitario en áreas de contaduría y gestión tributaria.
Jorge Luis Peña
Ubicación
Puedes visitarnos en nuestra sede ubicada en la Carrera 62 2A-04 del Barrio Pampalinda en la Ciudad de Cali, Colombia
Horarios de atención
Lunes a Viernes de 8 am – 6 pm Sábados de 8 am – 12 m
Teléfonos
Oficina/Fijo: 602 390 9255
Comercial: +57 317 432 9255
Académico: +57 317 432 9881 Contabilidad: +57 317 300 8630
Contáctanos para más información
Recibe detalles sobre nuestros, Seminarios, Cursos y Diplomados
Click aquí




Opiniones Clientes
Descubre lo que nuestros estudiantes dicen sobre nuestros diplomados educativos.
Los diplomados de Gropo Nestor Toro me ayudaron a crecer profesionalmente y adquirir nuevas habilidades.
María López
La metodología de los diplomados es excelente, y la organización del tiempo es muy efectiva para aprender de manera práctica y teórica.
Juan Pérez
★★★★★
★★★★★
Nestor Toro Parra y Asociados EAT
NIT 805007191-0
CONTACTO
+57 317 432 92 55
© 2025. All rights reserved.

